差旅费报销制度一、目的为了规范差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,完善报销制度,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本制度
二、适用范围公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、油耗费等
三、报销要求1、按照公司规定的差旅费标准执行,用公司专用的差旅报销单粘贴票据,报销单据应不能涂改且只能用中性笔或钢笔填写按序分类填写、粘贴,且必须整齐规范、内容详细、真实,原始单据清晰可见
2、不在差旅补贴范围内的票据,不允许同时报销,另行粘贴费用报销单,不是正式发票的另行粘贴
增值税专用发票与增值税普通发票也要分开粘贴,票据请妥善保管,凭据报销一律实销实报,发现弄虚作假一律严惩不贷
3、所有报销费用2个月内必须报销完毕,过期不予以报销
四、出差制度细则1、出差人员必须事先认真填写《出差申请单》,如有出差同行人必须写明姓名、原因,经部门主管批准后方可出差
2、凡与原《出差申请单》所规定的各项目不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经部门主管审批后方可报销
3、出差期间每天要在工作群内主动汇报居住地及工作情况及拜访了那些客户等
由部门经理考核结果,签署考核意见
六、交通费补贴标准1、出差人员要乘坐规定的交通工具,凭据报销交通费
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理
2、销售人员出差,乘坐市内公交或出租车等交通工具的,封顶200元/人
月,超过规定标准部分自理
3、一般情况下只能乘火车、动车、汽车,出差路途较远或任务紧急的,需经部门领导批准后方可乘坐飞机,未经部门主管批准乘坐飞机的,一律不予以报销
乘坐火车连续乘车时间超过12小时的,可购同席卧铺票
出差人员乘坐交通工具如下表:七、住宿补贴标准1、出差人员应在住宿标准限额内选择安全、经济、便捷的宾馆住宿
住宿费按规定标准凭据报销,住宿费低于规定标准的按实报销,节余部分不发给