下载后可任意编辑审计部个人工作总结与审计部半年工作总结范文汇编审计部个人工作总结,审计部个人工作总结范文审计部个人工作总结【一】一年来,审计部根据董事长的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《公司内部审计制度》,积极探究和改进内部审计工作,较好地完成了各项审计任务,现将 XX 年内部审计工作总结如下:一、领导重视内部审计监督服务职能得到了进一步的加强董事长对内部审计工作给予了高度的重视和支持,明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”,并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神,正视问题,积极整改。为了强化公司管理监督体系,促进公司各项制度的落实,进一步提高集团的经济效益,充分发挥审计部门在集团管理中的作用,今年下半年,集团进一步明确了审计部部门职责,配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划,确定重点监督、审计的项目和范围,逐步完善了内部审计工作制度和工作指引,内部审计工作逐步走向程序化、正规化,监督服务职能得到了进一步的加强。第 1 页 共 5 页下载后可任意编辑审计部半年工作总结范文在这半年里,稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和法律规范管理防范风险等开展稽核审计,具体做了以下几个方面的工作。一、完善岗位责任制,落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片,不留死角,实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制,夯实了管理责任,增强了稽核工作责任心;二是年初制定了《xx 年稽核审计工作安排意见》,对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排,作到稽核审计工作年度有总体安排意见,季度有分段实施部署,月度有进度和考核,作到任务明确;三是实行月度例会制度,每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报,查漏补缺,并根据工作开展情况严格考核兑现。二、法律规范检查行为,细化检查内容。一是法律规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来,稽核审计部对省联社下发的 11 项稽核审计管理制度再次组织稽核人员仔细学习,熟练掌握运用指导稽核审计工作,根据《农村信用社稽核审计工作管理办法》和<农村信用社稽核审计工作质量控制办法》法律规范稽核检查程序,从编制稽核工作实施方...