题 目 _ _ 从无锡易微邦信息技术有限公司看公司治理与 内部审计的关系 ___ ___________ 目 录 一、中小企业现行内部审计形式.......
甘肃省内审师《内部审计基础》:管理内部审计职能试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。...
现在内部审计与内部控制实务 尊敬的各位同仁:大家好! ★ 我叫谭丽丽,来自武汉钢铁集团公司,几年前,我是武汉钢铁(集团)公司的审计部...
浅谈农村信用社的内部审计摘要 随着我国经济体制改革的进一步深化和现代企业制度的逐步建立,内部审计日益成为企业管理体系中的重要组成部...
浅谈内部审计与公司治理(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 摘要:公司治理作为建立现代企业制度的核心,是经济...
浅谈企业文化与内部审计文化建设内容摘要:内部审计文化是审计事业进步进展的集中反映,对审计监督的长期效应有着重大的作用。内部审计文化与...
浅议施工企业内部审计 2013 年 11 月 25 日 10:57 来源:《经济师》2024 年第 11 期 作者:张慧 字号打 印 纠 错 分 享...
浅议公司治理与内部审计摘要:公司治理作为解决现代公司所有权和控制权分离问题的一种制度安排,目的是要降低由财务信息不对称而导致的各项...
内部审计题库一、名词解释1、内部审计 2、内部控制 3、后续审计 4、风险管理审计 5、分析性复核 6、舞弊审计 7 不相容职务8、效...
嘉兴学院南湖学院毕业论文(设计)文献综述题 目: 关于民营企业内部审计存在的问题及对策讨论 系 别: 商 学 系 专 业: 会 计 ...
中国内部审计协会内部审计用书征订单注:请将此征订单传真到本单位作为发书信息收件人所在地区邮 政 编 码联络电话区号:详 细 地 址...
摘要 进入 21 世纪以来,我国市场经济的得到快速发展,企业面临的问题和挑战也愈发增多,公司治理这方面逐渐成为了企业人关注的热点。拥...
德国内部审计质量控制与外部评估培训报告韩振宇(二 O 一 O 年十二月二十日)根据工作安排,2024 年 11 月 19 日-12 月 9 日,我...
注册会计师审计与内部审计的关系注册会计师审计内部审计联络(1)都是现代审计体系的重要构成部分(2)都关注内部控制的健全性和有效性(3...
从《资本管理办法》最新要求看我国银行内部审计的现状与改进之路 2012 年 12 月 10 日 11:47 来源:《深圳金融》2024 年第 10 期...
从内部审计的三大进展趋势浅谈其增值功能(作者:___________单位: ___________邮编: ___________) 【摘 要】 安然事件等一系列财务舞...
从内审进展趋势谈商业银行内部审计现状及策略从内审进展趋势谈商业银行内部审计现状及策略 【摘要】随着商业化与信息化数字时代的进展,商...
人寿险公司反洗钱内部审计讨论 摘要:结合我国人寿险公司洗钱现状及反洗钱存在的问题,介绍洗钱犯罪在我国人寿险公司日常业务的主要表现形...
云南省 2024 年上半年内审师《内部审计基础》:内部控制的固有限制考试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 ...
中石油内部审计信息化进展与建设的探讨 摘要:内部审计工作一直都是中石油企业日常工作的重要组成部分之一,随着时代的进展,企业的内部控...

