XX有限公司公司内控精细化管理流程和制度汇编XX有限公司2012年11月20日目第1章公司内部控制——资金录1
1资金管理风险与关键环节控制1
1资金管理风险1
2资金管理关键环节控制1
2职责分工与授权批准1
1资金管理岗位设置1
2资金支付授权审批制度1
3货币资金授权审批制度1
3现金和银行存款控制1
1现金收支控制流程1
2现金清查处理流程1
3备用金支付控制流程1
4现金管理控制制度1
5银行存款控制流程1
6银行存款控制制度1
4票据和印章管理1
1票据管理规范1
2印章管理制度1第2章公司内部控制——采购2
1采购管理风险与关键环节控制2
1采购管理风险2
2采购管理关键环节控制2
2职责分工与授权批准2
1采购管理岗位设置2
2采购授权审批制度2
3请购与审批控制2
1采购计划编制流程2
2采购申请审批流程2
3采购申请审批制度2
4采购预算管理制度2
4采购与验收控制2
1采购询价比价流程2
2供应商选择流程2
3供应商评定流程2
4购货合同签订流程2
5采购验收控制流程2
6采购控制制度2
7验收管理制度2
5付款控制2
1付款审批流程22
2退货管理流程2
3付款控制制度2
4退货管理制度2
5应付账款管理制度第3章公司内部控制——存货3
1存货管理风险与关键环节3
1存货管理风险3
2存货管理关键环节控制3
2职责分工与授权批准3
1存货管理岗位设置3
2存货授权审批制度3
3验收与保管控制3
1存货采购管理流程3
2存货采购控制制度3
4验收与保管控制3
1外购存货验收流程3
2自制存货验收流程3
3存货储存管理制度3
4仓库调拨管理规定3
5领用与发出控制3
1材料领用工作