文件名称:取样过程风险评估报告 文件编码: 第 1 页 共 1 2 页 取样过程风险评估报告 文件编码 起草人 年 月 日 审核人 年 月 日 批准人 年 月 日 文件名称:取样过程风险评估报告 文件编码: 第 2 页 共 12 页 一、目的 提高取样的准确性和有效性,降低取样给样品和物料带来的风险,为检验提供保障。 二、适用范围 所有物料、中间产品、成品、成品留样、成品退货、复检、洁净区环境监测、清洁验证等取样过程。 三、风险优先度RPN 的定级标准 风险主要由三个因素组成:发生的可能性、危害的严重性、可测量性。 风险优先度RPN(风险指数)=严重性×发生可能性×可检测性,风险指数数值越高说明该风险的优先度越高。 RPN≤27为低风险水平,风险可接受无需采取额外的控制措施; 27﹤RPN﹤125为中等风险水平,可根据风险的严重性确定是否需采取控制措施; RPN≥125为高风险水平,风险不可接受,必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。 四、概述: 取样是整个质量控制过程中非常重要的一个环节,对于从一批物料中取出的样品,虽然量很小,但对该批整批物料的质量来说却是具有代表性的。 为保证取样具有代表性,降低人员失误操作,降低取样对整批物料的影响。现根据《质量风险管理操作规程》分为有微生物限度要求在洁净生产区取样(清洁验证、环境监测、内包材)、无微生物限度要求在洁净生产区取样(成品取样)和无微生物限度要求在一般生产区或仓储区取样(中间体取样和原辅料取样)三个方面进行风险评估,详细评估表见附件1,根据不同的风险情况采取了相应的控制措施并进行风险再评估,详细评估表见附件2。 文件名称:取样过程风险评估报告 文件编码: 第 3 页 共 1 2 页 五、评估小组组成: 成员 姓名 部门 风险评估小组组长 / 质量部 风险评估小组成员1 / 质量部 风险评估小组成员2 / 质量部 风险评估小组成员3 / 质量部 六、人员培训 为保证评估工作能够按照计划顺利进行,在风险评估之前,由质量部对评估小组进行系统的培训,详见下表: 人 员 培 训 记 录 授课人:/ 培训时间: 年 月 日 课 时: 培训人数: 培训内容:取样相关内容 / 培训结果 培训人员签名 备注 / / / 培训评价: 评估小组确认人: 年 月 日 七、审核意见: 文件名称:取样过程风...