XX有限公司2020年质量管理体系内部审核、管理评审全套质料符合:IATF16949和ISO9001:2015以及其它质量验厂目录1、内部审核计划2、内部审核报告3、内部审核不符项纠正预防报告4、内部审核检查表5、内部审核首次会议签到表6、内部审核末次会议签到表7、管理评审计划8、管理评审报告9、管理评审会议签到表XX有限公司20年内审计划审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性
审核范围产品的生产和服务全过程
审核依据a)ISO9001:2015;b)公司质量管理体系文件;c)公司适用的法律、法规;d)合同
实施项目及要点时间(2020年)负责人协助人1、成立内审组2020-4-10XXXXX2
开展质量管理体系内部审核2020-4-13XXXXX3、不合格项纠正2020-4-13XXXXX4、管理审核2020-4-13XXXXX5、完善各部门内审检查表2020-4-14XXXXX6、开展管理评审2020-4-17XXXXX备注编制人批准人批准日期2020-04-06日期:2020-04-06日期:2020-04-06日期:2020-04-06XX有限公司审核实施计划1、审核目的:检查本企业质量体系是否正常运行,评价质量体系运行的符合性、有效性
2、审核性质:内部审核3、审核范围:生产和服务全过程涉及到的所有部门
4、审核依据:ISO9001:2015标准,质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准
5、内部审核组长:XX、刘小平、XXX、李秀荣6、审核时间:2020
13壹天审核日程审核时间审核活动安排审核条款第一组8:00-8:30首次会议8:30-9:30总经理4
19:30-10:00管理者代表4