**********有限公司管理体系文件管理评审记录汇编文件编号: ******—2025 编 制:*** 日 期:2025。5.10审 核:*** 日 期:2025。5。10批 准:*** 日 期:2025。5.102025-5-10 实施 2025—5—10 评审***********有限公司发布目 录1 . 管 理 评 审 计 划2 . 管 理 评 审 通 知 单3 . 管 理 评 审 会 议 记 录4 . 管 理 评 审 会 议 签 到 表5 管 理 评 审 报 告6 . 管 理 评 审 输 入 资 料1、内审情况和合规性评价的结果;2、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;3、评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性;4、顾客及相关方满意情况,包括抱怨;5、预防和纠正措状况;6、应急准备和响应;7、三体系运行监视控制情况。管理评审计划 编号:KLH/JL009—01 评审目的:评价本公司 GB/T19001—2025、GB/T24001-2025、GB/T28001-2001 标准三合一管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审范围:1)2025 年度三体系运行、保持和持续改进情况2)本公司生产的电磁除铁器、永磁除铁器,磁选机,金属探测仪,电磁振动给料机的生产和服务。评审内容:1 内审情况和合规性评价的结果;2 各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;3 评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性;4 顾客及相关方满意情况,包括抱怨;5 预防和纠正措状况;6 应急准备和响应;7 三体系运行监视控制情况。各部门评审准备工作要求:各部门要准备好体系运行期间的相关材料,发言时要有数据,要准时出席会议,不得缺席。评审时间:2025.5。10编制:王海强 审核:董保胜 批准:郭宝华 日期:2011—5—02管理评审通知单编号:KLH/JL009—03 评审会议时间:2025。5.10评审会议地点:公司会议室参加人员: 总经理、管理者代表、办公室主任、生产部部长、营销部部长、供应部长、质检部部长、财务部部长、技术部部长、车间主任。评审内容要点:1 内审情况和合规性评价的结果;2 各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报;3 评价方针、目标、指标和三个管理体系文件的适宜性;4 顾客及相关方满意情况,包括抱怨;5 预防和纠正措状况;6 应急准备和响应;7 三体系运行监视控制情况.编制:王海强 审核:董保胜 批准:郭宝华 日期:2011-5—02管理评审会议记录编号:KLH/JL009-04 主持人王海强时间2025。5.10地点会议室参加人...