事业单位内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步加强我省行政事业单位内部控制建设,发挥内部控制在提升单位内部治理水平、法律规范内部权力运行、促进依法行政、推动廉政建设中的重要作用,依据《财政部关于开展 2025 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2025〕3 号),近日,省财政厅对全省 11个地市、近三万家行政事业单位开展内部控制报告编报工作进行了安排部署。 一是要求各市、各部门提高对单位内部控制报告工作重要性的认识,加强组织领导,健全工作机制,强化协调配合加大保障力度,加强内部控制人才队伍建设,扎实做好内部控制报告的编报及审核、分析和使用等工作. 二是要求各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责.同时,要求各单位必须在仔细学习《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设指导意见》(财会〔2025〕24 号)和《行政事业单位内部控制法律规范(试行)》(财会〔2025〕21 号)的基础上,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2025〕1 号)的有关规定,结合本单位建立与实施内部控制的实际情况,及时编制和报送内部控制报告。 三是要求各单位在做好内部控制报告编报工作的基础上,坚持问题导向,加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用,并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改,逐步完善单位内部控制建设工作。 根据总体安排,各市级财政部门将于 2017 年 4 月 20 日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作;省级各部门将于 2017 年 4 月 20 日前完成本部门单位内部控制报告的审核和汇总工作。 事业单位内部控制工作的经验做法及取得的成效 为进一步法律规范医院内部管理,做好医院内部控制工作3 月 21 日上午,我院于行政楼 301 会议室召开了内部控制工作专题会议,院领导、内部控制管理工作小组成员、职能处室负责人及相关人员出席了会议。会议由范存义常务副院长主持。 首先由周建军总会计师为大家作培训,分别从指导思想、基本原则、总体目标、主要任务等方面为大家解析了《全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》,带领与会人员学习了行政事业单位内部控制相关要求,同时介绍了我院内控体系建设情况,并部署了 2025 年度内控工作计划。随后由监察审计室练鲁英汇报了内部控制自我评价落实整改情况. 会上,程英升常...