第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共5页公司员工差旅、招待管理制度第一章出差管理办法第一条为了配合公司业务需要,以达成公司经营目标,公司得调派员工出差
第二条员工出差依以下程序办理:(一)员工因公出差前应填具“出差申请单”,出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以确定
(二)出差期限在三个工作日以上者,可以凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费,但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款,如果没有在一周内报销者,财务部应于当月薪水中先予扣除,等报支后再进行核付
(三)出差期限在三个工作日以内者,需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”,向财务部报销差旅费用
第三条出差的批准权限规定如下:(一)省内出差一日以内,由部门经理(主管)批准;一日以上三日以内由副总经理批准;出差时间在三天以上由总经理批准
(二)省外出差、副总经理出差一个工作日以上(不含一日),一律由总经理批准
第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并按第2页共5页第1页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共5页以下规定办理:(一)乘坐公交车、火车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具有关凭单为证
(二)电报电话费用应取得电信局的收据为凭
(三)邮费应取得邮局的证明为凭
(四)经请示同意后因公宴客的费用,应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭
(五)因公携带的行李运费,应以正式的运费收据为凭
第五条出差中途因病或以外灾害或因实际需要由主管指示延时外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处
第六条差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费以及特别费(因公需要的邮电、交际费等)所有费用都按实支进行报销,但依照职等职位不同,报销费用不得超过以下标准:职位费用总经理副