内部控制制度《采购及付款循环》文件管制等级:□管制文件□非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表□管制文件□非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期0第1版(新发行)1
制定目的为促使本公司「内部控制」(InternalControl)之「采购及付款循环」(Purchase)程序,能有所遵循,特订定本文件,俾利各相关单位遵循
适用范围凡本公司有关「内部控制」之「采购及付款循环」作业程序与控制重点,悉依照本文件之规范办理
权责单位资材、财会单位为本文件之权责单位,权责单位主管经承认单位授权,负责本文件之管制,并确保依据本文件之规范作业
采购及付款循环2
循环图【见】(数据1)「采购及付款循环图」
循环作业本循环之各项作业:1)请购作业(CP101),另订之
2)采购作业(CP102),另订之
3)进口作业(CP103),另订之
4)验收作业(CP104),另订之
5)与合约不符作业(CP105),另订之
6)付款作业(CP106),另订之
7)差异分析作业(CP107),另订之
制修废与颁布实施本文件属于管理文件,经『经营会』审议后,呈请董事长核准承认后,交由权责单位颁布公告实施;修订或废止时亦同
编号、版本、日期、页次/页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次/页数等项,见本文件之页首与页尾
相关资料(数据1)「采购及付款循环图」(数据1)「采购及付款循环图」预算CP101------→请购|├--------------┐|↓↓|CP102CP103|采购进口||├--------------┘|↓|CP104|验收||||↓|是否合格否CP105|------→------→与合约不符||||↓|是|||||├----------