电大专科电算化会计形成性考核操作指导11任务采购与应付业务处理【考核要求】以账套主管“11王方”的身份完成采购与应付管理的操作
用户名“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”
【考核内容】1
采购入库单处理1月21日,采购中心于苗收到从北京万祥公司订购的空白光盘,数量为500张,单价4元,商品已验收入材料库
⑴在采购模块中填制采购入库单⑵在库存模块中审核采购入库单⑶在核算模块中对采购入库单正常单据记账并购销单据制单生成入库转账凭证(选择“采购入库单(暂估记账)”)2
采购发票处理1月22日,企业收到专用发票一张,数量500,无税单价4元,增值税率17%,价税合计2340元
发票号“F005”
⑴在采购模块中填制并复核采购发票,并结算⑵在核算模块中供应商往来制单对采购发票生成转账凭证3
付款单处理1月23日,企业开出支票一张(票号:ZP105)支付上述款项
⑴在采购模块中做付款结算,填制付款单并全部核销⑵在核算模块中供应商往来制单,核销制单生成付款凭证
操作过程:系统登录选择“打开[工资]应用程序”输入用户各“11”输入密码“1”修改操作日期“2011-01-31”单击“确定”1
采购入库单处理单击选定左侧的“采购管理”(1)填制采购入库单单击中部的“采购入库单”单击“增加”按钮修改入库日期“2011-01-21”选择仓库名称“1材料库”选择部门“3采购中心”选择业务员“于苗”选择供应单位“001北京万祥公司”在“存货编码”中选择“1001空白光盘”修改数量“500”输入单价“4”单击“保存”按钮单击“退出”按钮退出采购入库单填制窗口(2)审核采购入库单单击左侧的“库存管理”单击中部的“采购入库单审核”单击“审核”按钮进行审核单击“退出”按钮退出入库单审核窗口(3)采购入库单记账并购销单据生成入库转账凭证单击左侧的“核算管理”单