******有限公司管理评审报告(2017-06-03)编制:****审批:***管理评审报告目录序号内容1封面2管理评审计划3管理评审会议签到表4管理评审报告5本次管理评审改进措施表6内审不符合项分布表7顾客满意程度调查分析报告8员工满意度分析报告9过程绩效指标统计表10人力资源部体系运行总结报告11销售部管理评审报告12品质部管理评审报告13制造部运行情况报告14技术设备部管理评审输入报告15采购部质量管理体系运行情况报告16上次管理评审措施验证情况报告2017年度管理评审计划评审时间2017年5月31日下午15:00—17:00评审地点会议室评审主持人***评审目的及内容评审我公司IATF16949:2016质量管理体系换版效果,评价公司质量方针与质量目标的适宜性,以及质量管理体系运行的有效性
参加人员*******等评审要求1.各部门负责人应准点参加,不得缺席;2.各部门负责人应充分准备好发言材料各部门提交的输入材料1.各部门的工作总结(提出改进的建议);2.审核的材料包括内审及第二、第三方审核的材料(品质部提供);3.管理评审的改进措施情况(暂无)(品质部提供);4.本年度重大纠正/预防措施情况(品质部提供);5.过程绩效指标(各部门按其部门所属指标提供);6.顾客反馈情况(商务部提供);7.实际和潜在市场失效分析报告(市场部提供);8.设计开发过程监视分析报告(技术部提供)
审批意见:同意审批人:****2017年4月25日会议签到表会议主题管理评审会议时间2017/5/31会议地点会议室主持人杜浩序号部门姓名职务序号部门姓名职务1总经理总经理1总经理总经理2管理代表经理2管理代表经理3销售部经理3销售部经理4生产部经理4生产部经理5品质部经理5品质部经理6技术部经理6技术部经理7仓储经理7仓储经理8设备部经理8设备部经理9人资部经理9人资部经理10工程部经理1