XX有限公司单位名称:XXX有限公司,以下正文中简称“公司”编号:CW-002版本:2
0主送:全体员工抄送:发自:财务部日期:2017年12月20日编制:审核:批准:主题:差旅费标准差旅费标准第一条为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理,在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需要,结合公司实际情况,制定本办法
第二条行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门
第三条差旅费报销标准差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用
住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费在规定的等级标准内凭据报销;伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用
城市间交通费报销标准(金额单位:元)乘坐区间500公里以内500公里以上XX有限公司乘坐工具火车飞机(经济舱)备注要求:(1)白天(早8点到晚8点)或节假日(国家法定节假日)需乘坐8折以内飞机票,超过8折的机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后,方可购买乘坐
(2)超过控制标准的,财务部原则上不予报销,副总经理以上级别实报实销
(3)与公司上级一起出差,需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工具
市内交通费上限标准(金额单位:元)地区/人员一线城市二线城市三线城市四线城市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经理8080808080其他人员60606060603
住宿上限标准(金额单位:元)地区/人员一线城市二线城市三线城市四线城市县级市及以下总经理实报实销(含副总经理,下同)经理500450350300300XX有限公司其他人员400380300200200备注要求:(1)员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销