订单评审作业流程图序号流程责任人表单作业内容1跟单员《客户订单》跟单员接到客户意向订单及相关资料,对订单及相关资料的内容进行初步审查
2跟单员《客户订单》跟单员根据客户资料信息,制作《客户订单》报营销部负责人3营销部负责人《客户订单》营销部负责人在2个工作小时内审核无误后转PMC部门部长4PMC部长/营销部负责人《客户订单》常规订单由营销部负责人同PMC部长一起评审确认货期;非常规订单由营销部负责人召集PMC部门、品保、产品技术、生产部进行会议评审
5跟单员营销部负责人《客户订单》《订单合同》评审结果能满足客户订单要求,营销部负责人签字后交跟单员在4个工作小时内制作《订单合同》传客户确认,并要求客户在2个工作日内签回6跟单员《订单合同》《生产需求单》客户确认《订单合同》后,跟单员在2个工作日内做成《生产需求单》转交PMC部门安排生产计划
7跟单员营销部负责人《订单准交率统计表》跟单员每周对订单准交率进行统计,并填写《订单准交率统计表》,经营销部负责人核准后,于每周四12:00之前提交稽核中心,每月汇总于5日之前提交稽核中心
初审意向订单编制《客户订单》订单评审制作《订单合同》订单审核订单结案制作《生产需求单》1
0目的为规范客户订单评审,确保客户订单有效完成,满足客户需要,特制订本作业流程
0适用范围适用于所有客户订单及订单更改的评审
1商务部:负责客户订单资料初审,参与订单评审会议,并根据订单评审结果处理
2PMC部:负责组织客户订单评审及订单评审相关工作的沟通、协调和判定
3产品技术部:负责评审样板交期是否满足订单出货要求,根据《样板单》要求制作样板及完成《物料清单》工作
4品保部:负责客户质量要求与本公司生产质量、检验能力的评审
5生产部:负责评审生产能力及条件是否满足订单要求
6采购部:负责评审物料交期是否满足订单出货要求