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发行单位业务部文件名称核准文件编号QS-BD-001 审核版次A 订单评审流程制作ARIS 页次共 1 页 第 1 页发行日期2008-6-10 序号作业流程责任部门责任人作业内容1 OK NG OK NG OK OK OK NG 业务部业务员 /主管业务部业务人员负责接收、 初审客户意向订单或正式订单, 业务主管对客户订单进行审核。2 计划部主管计划部主管视订单实际情况选择评审方式。3 业务部 /计划部主管业务部主管与计划部主管沟通, 对订单进行简单评审。4 相关部门负责人若计划部主管决定进行正常评审, 则由研发部、品保部、生产部、业务部、计划采购部门参与订单评审。5 业务部业务员 /主管业务部经理或责任业务员负责与客户进行订单确认后制作 《生产通知单》 报总经理。6 总经办总经理总经理审批《生产通知单》 后转计划部进行生产计划安排。7 计划部 /相关部门主管 /负责人计划部制定采购计划及生产计划并安排生产。订单接收生产计划审核确认订单确认评审选择简单评审正常评审

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