下载后可任意编辑检验用样品控制程序1.0 程序目的: 通过规定公司使用的各种检验用样品的管理方法,以保证检验用样品的有效性和检查结果的准确性。2.0 适用范围: 适用于对客户批准的标准样品、限度样品以及公司内部转化的生产样品、检验样品等的使用和管理。3.0 相关文件:3.1 《记录控制程序》 APS-DC-20243.2 《外观通用判定法律规范》 APS-QA-30043.3 《样品管理作业指导书》APS-QA-30124.0 主要职责与权限:4.1 品质保证部负责对所有部门检验用样品进行定期确认。4.2 品质保证部负责对顾客批准样品的协商、签收及有效性确认与废弃。4.3 公司内部限度样品由品质保证部品质担当制作,经部门课长、部长承认后(必要时提交客户批准),发放使用部门,由品质保证部按 4.1 管理。4.4 A 类模具认定样品由金型检查室制作,模具移管时,移交到品质保证部精密检查室保存;C 类模具认定样品由品质保证部精密检查室制作保存。5.0 程序内容:5.1 样品的制作5.1.1 标准样品标准样品为提交给客户批准的样品,一般情况下由技术课至少制作 10 个标准样品,社内保留 2~3 个作为保留样品,其中 5 个提交给客户批准。如客户有样件要求,则按客户要求制作,样件数量应保证客户能够将批准的样品至少返回 1 个给社内。假如客户未返回样品,则社内将此保留样品按标准样品进行管理。. 5.1.2 转化样品 由品证课根据顾客返回的批准样件(未返回时依据社内保留样品)制作转化样品,转化样品的数量根据生产的实际需求确定。 5.1.3 外观限度样品 外观限度样品由品质保证部参照《外观通用判定法律规范》的要求进行制作,并提交客户批准。客户未批准前,交品质保证部部长批准后使用。 5.2 样品的审批 5.2.1 标准样品由技术营业部部长、品质保证部部长共同审核,由客户批准。特别情况下由技术营业部部长及品质保证部部长代为批准。下载后可任意编辑 5.2.1 转化样品由品质保证课课长审核,品质保证部部长批准方可使用。在得到授权的情况下,转化样品也可由品质保证课课长批准。5.3 样品的发放及管理 5.3.1 保留样品由品质保证部精密检查室保管,环境条件参见《作业环境及安全防护管理规定》的要求。 5.3.2 标准样品由品质保证部建立样品柜统一管理,根据不同样品的特点采纳适当的包装方式,并建立《样品清单》。 5.3.3 转化样品由品质保证部负责发放,并做好样品控制标识,需用时进行适当的包装防护。样品发放时需建立《样品发...