XXXX 集团出差管理办法1 总则1
1 为规范出差管理,保障燃气 XX 集团各项经营管理活动的正常进行,增收节支,制订本办法
2 本办法适用于 XX 公司各职能部室
2 出差审批程序2
1 出差申请2
1 因工作需要出差的员工,首先填写《出差登记表》(一式 3 联,分别用于费用报销预批、借款、考勤),注明事由、地点、行程、日期、随行人员、交通工具等事项;同一部门两人以上一起出差,填写一张表;填表后交直接上级签署意见
2 出差费用的申请实行提前报批,出差人员出差前须在《出差登记表》上详细列明预计支付的各项费用金额
2 审批权限2
1XX 公司总部人员在出差计划内的出差由主管领导批准,在计划外的出差由总经理或其授权人审批
2 一般员工出差由所在部门主管审核,报主管副(总)经理批准;副(总)经理、总经理助理出差由(总)经理决定;(总)经理出差可自行决定,但出差前须向 XX 公司总经理报告
3 出差费用的申请金额在月度预算标准之内的须经所在部门的主管领导批准,报财务部门审核;申请金额超过月度预算标准的须经所在部门主管领导批准,财务部门审核后,上报总经理审批
4 差旅费预计超过 1000 元的,可办理相应的差旅费借款
3 交通工具选择标准3
1 出差交通工具选择须根据业务重要程度、时间要求及路途长短等客观因素确定
2 短途出差(单程距离在 300 公里以内)3
1 已经配有公务、自用车的干部短途出差,可按照《业务用车管理规定》的相关规定乘坐公务、自用车前往
2 员工短途出差,一般乘坐长途客车、火车前往,但存在下述情况之一时,经主管领导批准,可申请派用车辆:(1)符合《公务车、自用车配备制度》配车标准,但尚未配备公务、自用车的干部短途出差;(2)同行人数超过 2 人,派车费用经济时;(3)随身携带物品较多或极为重要时;(