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第1页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共37页企业内部控制流程梳理与风险识别主讲:赵玉梅目录一、认识内控流程二、认识风险识别三、如何建立与改进一、认识内控流程(一)案例——典型内控事件(二)内部控制的概念(三)内控问题及产生原因(一)案例——典型内控事件:安然公司(EnronCorporation):原是世界上最大的综合性天然气和电力公司之一,在北美地区是头号天然气和电力批发销售商。辉煌业绩:世界最大的能源公司,500强排名第7,曾被称为“美国最有创新精神的公司”。严重问题:(1)2001年末,安然宣布第三季度亏损6.4亿美元。美国证监会进行调查,发现该公司1997以来虚报利润5.8亿美元。(2)2001年末安然申请破产保护。在之前10个月内,公司因股票价格超越预期目标而向董事及高级管理人员发放3.2亿美元的红利。(3)2006,安然主席及CEO被美国法院认定有罪,前创始人受多项指控,其中4项银行欺诈罪将导致最高120年监禁的判决;前CEO受19项指控最终判24年监禁;CFO也被判刑10年。(4)半年多时间,股市市值缩水2.5万亿美元;安然公司破产直接导致美国金融机构损失200亿美元。深层原因:(1)会计舞弊:通过财务作假和滥用会计方法,隐瞒亏损,掩盖债务和巨大的交易风险(1997以来虚报利润5.8亿美元),误导投资人以牟取私利。(2)业务集中:业务集中在“能源衍生品交易”,公司出现任何信用风险后,带来一连串灾难性后果,造成现金流困难。(3)恶性扩张:追求“管理创新”,自封“世界领先公司”,业务不断扩张,从天然气、电力业务,到风力、水力、投资、木材、广告、互联网宽带业务等,无所不包。风险事件的反思:(1)安然、世通、施乐、安达信等公司欺诈,会计造假丑闻使投资大众遭受巨大的损失。(2)中航油(新加坡)违规操作被判刑并罚款,巴林银行由于私自交易被1英镑价格交易。(3)在2000年至2002年期间,由于在美国发生的涉及巨型公司财务丑闻,导致资本市场损失了7万亿美金的市值。(4)诚信危机震撼着美国及国际社会,美国企业的假账丑闻一时间成为全球舆论的焦点。强化内部控制是有效防范风险的重要手段:(1)知名企业失败案例与内部控制缺陷密切相关;(2)内部控制能够做到事前防范,及时发现苗头并予以补救。(二)内部控制的概念内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。第2页共37页第1页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共37页内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。1.内部控制是融入在企业经营管理活动之中的一系列行为,不是一个额外的附加体系。内部控制是经营管理活动的一部分;内部控制的对象是经营管理过程的主体和活动;内部控制要融入经营管理的每个环节;内部控制要从被动到主动;内部控制要从附加到融入。2.内部控制强调“全员参与”全体员工都担负内部控制实施的责任;管理者要带头垂范,要“入局”;内部控制与企业内“人人”“事事”都有关。3.内部控制责任体系董事会:对内部控制的建立健全和有效实施负最终责任;审计委员会:负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等;监事会:对董事会建立与实施内部控制进行监督;管理层:负责组织领导企业内部控制的日常运行;企业应当成立专门机构或者指定适当的机构具体负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作;内审部门:结合内部审计监督,对内部控制的有效性进行监督检查。(三)内控问题及产生原因第3页共37页第2页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共37页第4页共37页第3页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共37页第5页共37页第4页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共37页第6页共37页第5页共37页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:...

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