中国铝业**分公司差旅费开支管理规定第一章总则第一条为了加强和规范中国铝业**分公司(以下简称公司)差旅费的管理,严格费用开支标准,根据国家财政部有关文件精神及中铝公司总部的有关规定,结合分公司的实际情况,特制定本规定
第二条本规定所称差旅费包括:员工公出、调动、探亲、就医、司机出车等各项业务发生的有关费用
第二章员工公出费用报销规定第三条各单位要对出差人员严格控制,要定任务、定人数、定地点、定路线、定时间、定借款金额,提高出差办事效率
第四条出差人员的差旅费报销原则:乘坐交通工具及住宿的费用凭正规票据按标准报销,伙食补助费及市内交通费实行定额包干,不调剂使用,节约不补,超标准按规定程序审批
第五条住宿费、市内交通费按出差自然天数减路途天数计算,伙食费补助按自然天数计算
第六条列入机关各部室、二级单位的差旅费,一般由机关各部室、二级单位负责人审批;列入厂部的差旅费用,由公司经理审批
第七条差旅费报销单的使用(一)省内出差的员工,要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司省内短途差旅费报销单”
(二)省外出差的员工,要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司出差任务单”
(三)经人力资源部(科)批准探亲的员工,要填写“中国铝业股份有限公司河南分公司员工探亲路费报销审批单”
(四)需要报销的票据须粘贴在“中国铝业股份有限公司河南分公司原始凭证粘贴报销单”上,同时要按报销单据的项目填写相关内容,标明票据的张数、金额,经单位负责人签批可报销金额,并加盖本单位公章后,到财务部门办理报销手续
第八条公出差旅费标准:(见附表一、附表二)附表一:公出差旅费标准单位:元火车轮船飞机汽车每天市内交通费每天伙食补助费(省外)每天住宿标准备注标准项目职务省内省外一般地区经济特区一般地区经济特区总经理、党委书记、副总经理、总经理助理软席卧铺一等舱位普通舱位据实报销据实报销102030300400总经理、党委