费用报销基本规定1、费用报销审批原则:公司各职能部门及分子公司按照预算管理,分级审批的原则控制各项费用,不在预算范围和超过预算额度的费用项目,须经批准后方可使用;费用报销必须实行联签审批,各部门负责人审签、正副职互签后,报总经理审批
2、开支范围:公司因业务需要发生的费用支出;2
1业务招待费:指公司因业务经营的合理需要招待客人而支付的费用等,包括招待用餐、住宿、水果、烟酒、茶叶、纪念品等项支出
招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息;2
2差旅费:指公司职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助等
1差旅费采取事先申报、一事一报制度,各级人员因公务出差,必须事先填写《出差申请单》,注明出差事由、时间及地点,报公司分管领导批准;经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路
2出差人员在出差结束后10个工作日内整理所有费用单据,根据财务规定履行报销程序
需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
否则按报销金额的10%进行处罚,同时对部门领导罚款50元/次
3出差人员到公司异地项目检查或支持工作,原则上入住项目所在地公司指定的酒店或员工宿舍;因考察、培训或公务接待出差,可根据实际情况入住相应规格的酒店
出差人员应两人住一个标准间,出差人员(含异性人员)出现单数的,可以单人住一个标准间
4各部门派往外地长住人员,路途按实际标准报销,到达驻地后不再报销生活补助
3办公费:指公司印刷各种帐表、打印纸、办公用品、笔墨、印制名片、邮寄、书报等费用
报销办公用品、低值易耗品,须附购置发票(须由经办人及领用人签字)、购置清单;2
4通讯费:指公司的固定电话费用及符合报销规定的员工个人的手机话费
1新进员工试用