2018 年 *** 月内部审核计划 受控编号:****************** 共 页 第 页 审核目的: 本次内审重点检查公司2018 年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)要求
审核范围: 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)的所有相关内容
审核依据: 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RBT 214-2017)、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等
审核时间: 本次审核为集中式审核,计划审核时间为 2018 年X 月21 号至 23 号 审核组成员: 本次评审组共有***人组成
组长:**** 组员:****、******、*****、*****、*****
计划安排 实施项目及要点 计划时间 负责人 协助人 内部审核策划准备 (制定计划、编制表格) **** *** 各内审员 内审实施 *** *** 各内审组成员 不合格项纠正 **** **** 检测员 跟踪审核验证 **** **** 各内审组成员 开展管理评审 ***** 总经理 各内审员及科室负责人 编制: 日期:2018 年***月 ***日 审批: 期:2018 年 ***月***日 内部审核实施计划表 受控编号:* * * * * * * * * 共 2 页 第 1 页 * * * * * * * * 质量检测有限公司 *****(****)第****号 实验室