内审检查记录表受审核部门:审核员:受审核方代表:审核日期:第1页共7页标准、文件及条款号审核内容和方法审核记录评价Q4
3文件控制E4
5文件控制O4
5文件和资料控制文件的编制、批准、发布、存档、处置是否符合要求
外来文件是否进行控制
文件标识是否明确
文件的查找是否方便
文件的保管是否有效
对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件
(查文件、查现场)Q4
4质量记录控制E4
4记录控制O4
3记录和记录管理记录的标识、收集、编制、归档、保存、查阅、处置是否符合要求
记录的查找是否方便
记录是否填写正确、字迹清楚
记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性
档案管理是否符合要求
(查文件、查现场)Q5
2以顾客为关注焦点部门是通过什么方法掌握顾客及其他相关方对产品质量的要求
部门如何将顾客的要求转化为各项工作的要求并实施
(查记录,询问)E4
1环境因素是否对环境因素进行识别、控制
环境因素是否进行更新
(查阅资料)O4
1危害辨识、风险评价和风险控制的策划是否对危险源进行识别、控制
危险源是否进行更新
(查阅资料)内审检查记录表受审核部门:审核员:受审核方代表:审核日期:第2页共7页标准、文件及条款号审核内容和方法审核记录评价E4
2法律法规和其他要求O4
2法律法规和其他要求员工和其他相关方是否及时获取了法规及相关方信息
通过哪些渠道获取
(查文件、询问)Q5
1质量目标E4
3目标和指标O4
3目标目标和指标是否分解到有关的职能和层次
是否编制部门目标管理方案
是否明确责任人
是否按照目标控制措施组织实施
部门员工及季节工安全责任书签订情况
(查文件,询问)Q5
3内部沟通E4
3信息交流O4
3协商和沟通各层次间的沟通开展情况
是否使用恰当的沟通形式
沟通信息是否被有效利