企业内部审计及内部控制与财务风险管理【时间地点】2011年1月15--16日上海良安酒店2011年3月5-6日深圳|2011年3月12-13日上海2011年4月9-10日深圳|2011年4月16-17日上海【参加对象】董事会、监事会成员;负责内部控制和内部审计部门的经理、主管;总经理、财务副总经理以及其他高级经营管理人员;财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计等具体操作人士
【费用】¥2600元/人(含培训、指定培训教材、午餐、茶点费等)【会务组织】森涛培训网(www
com).广州森涛培训咨询服务中心【咨询电话】020-34071250、34071978、32676509(提前报名可享受更多优惠,欢迎来电咨询)【联系人】邓小姐13724113158【网址链接】《企业内部审计及内部控制与财务风险管理》(章从大)●课程背景curriculumbackground如何确保企业经营的效率和效果
如何确保企业财务报告的可靠性
如何保证企业始终遵守法律法规
如何保证企业资产的安全
如何评估与防范财务风险,保证企业永续经营
如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施
……为了实现上述目标,企业必须建立有效的内部控制体系,有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键
改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性,特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭,更是凸显其重要性
●培训收益trainingincome通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性,同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系,具体可以概括为以下几点:一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部