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SQA审计策略与方法指南VIP免费

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分类:<指南>使用者:<项目管理部、技术委员会>文档编号:SQA_GUI_1.1©托普信息(iTOP)集团,2002Version1.1技术委员会卷号卷内编号密级文档信息标题:作者:技术委员会创建日期:2002-4-216:03上次更新日期:4/4/202112:45:00PM版本:1.1部门名称:托普信息(iTOP)集团修订文档历史记录日期版本说明作者2002-4-20.5创建黄小三2002-4-221.0根据评审意见修改黄小三2002-8-81.1为了iTOP集团推广CMM成果,对封面及部分内容作了调整托普信息(iTOP)集团技术委员会目录1.简介..................................................................................................................................................................11.1目的..........................................................................................................................................................11.2参考资料..................................................................................................................................................12.审计的环境支持..............................................................................................................................................12.1SQA组织的独立性..............................................................................................................................12.1.1隶属于托普信息(iTop)集团技术委员会...................................................................................12.1.2独立于项目组和开发中心..............................................................................................................12.2SQA人员的选择..................................................................................................................................13.审计原则..........................................................................................................................................................23.1合法性......................................................................................................................................................23.2真实性......................................................................................................................................................23.3及时性......................................................................................................................................................24.审计策略..........................................................................................................................................................24.1宽而广......................................................................................................................................................24.2窄而深......................................................................................................................................................24.3审计保持连续性......................................................................................................................................24.4关键路径..................................................................................................................................................24.5核心工件..................................................................................................................................................34.6前宽后深...........................................................................................

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