电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

企业内部审计情况报表VIP免费

企业内部审计情况报表_第1页
1/6
企业内部审计情况报表_第2页
2/6
企业内部审计情况报表_第3页
3/6
第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页附表一企业内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位:金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年第2页共6页第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共6页审核:制表:填报日期:2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表二银行及其他金融机构内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位:金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年162000年172001年182002年第3页共6页第2页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共6页192003年202004年212005年审核:制表:填报日期:2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表三行政机关内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位:金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年131997年141998年151999年第4页共6页第3页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共6页162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核:制表:填报日期:2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表四事业单位内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位:金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法机关处理(人)合计其中:专职机构合计其中:专职人员合计财务审计效益审计经济责任审计基本建设审计专项审计内控评审风险评估其他12345678910111213141516171819201合计21986年31987年41988年51989年61990年71991年81992年91993年101994年111995年121996年第5页共6页第4页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共6页131997年141998年151999年162000年172001年182002年192003年202004年212005年审核:制表:填报日期:2009年月日注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。附表五其他组织内部审计情况报表1986年1月1日--2005年12月31日填报单位:金额单位:万元序号年度内审机构(个)内审人员(人)完成审计项目(个)查出损失浪费金额促进增收节支金额已纠正违纪违规金额提出建议意见被采纳(条)向司法机关移送案件(件)建议行政处分(人)移送司法...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

企业内部审计情况报表

您可能关注的文档

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部