资质认定评审整改报告式样编写人:审核人:签发人:xxx有限公司试验室2010年5月11日根据我单位的申请,实验室资质认定(计量认证)评审组受XX省质量技术监督局委派,依据国家认监委国认实函[2006]141号《实验室资质认定评审准则》,于2010年5月6日对我单位试验室环境进行现场查看,对检测人员进行提问、理论考试、操作考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,符合实验室资质认定(计量认证)评审准则的规定。对照“评审准则”,评审组认为我单位存在的不足有8项(基本符合项)。(一)问题表述1、沸煮箱放置位置不合理。2、标准养护试块摆放位置不够。3、建议适时参加实验室比对或能力验证试验。4、关键设备操作人员未经授权。5、有质量监督员任命文件,无质量监督记录。6、原始记录有涂改现象,个别记录检测人员和审核人员未签名。7、在开展内部审核活动时,个别条款的检查情况和检查结果不一致。8、管理体系建立起来后无宣贯学习记录。(二)整改措施第1页共12页针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:1、检测组负责把沸煮箱重新摆放在正确位置。2、检测组负责重新摆放标准养护试块,做到每一试块都达到摆放要求。3、检测组负责编写比对与能力验证计划,并做到适时参加比对或能力验证试验。4、试验室负责落实并授权相关的设备操作人员。5、质量监督员负责填写质量监督记录。6、检测组负责杜绝原始记录涂改现象,并保证检测人员和审核人员签名。7、质量负责人负责内审个别条款检查情况与检查结果相一至。8、质量负责人负责管理体系宣贯时,必须有宣贯记录。(三)整改完成情况我单位由相关室(组)负责人按照制定的整改措施对本室(组)存在的问题进行整改,质量负责人负责监督验证,并经技术负责人确认。按照评审组的要求,对评审中发现的8个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。1、检测组已把沸煮箱摆放在正确位置。2、检测组已把试块重新摆放,并达到相关摆放要求。3、试验室已经编制比对与能力验证计划,并随时根据情况适时参加比对与能力验证检测。4、试验室已经把没有授权的设备操作人员重新授权,并把授权文件添加到质量手册里。5、质量监督员已按文件要求填写质量监督记录。6、检测组已把有涂改的原始记录按规定更正,没有签名的都已签完名。第2页共12页7、质量负责人已修改内审报告,个别条款的检查情况与结果全部一致。8、质量负责人已把质量管理体系宣贯时的宣贯学习记录补齐。评审组提出的8个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表。附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表附件:第二篇:实验室资质认定评审整改报告资质认定评审整改报告编写人:*****审核人:*****签发人:********************************年**月****日资质认定评审整改报告***************4人组成认证评审组,于***年**月**至****日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我公司进行现场考核评审。经过两天的评审,评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求,能够承担第三方公正性检验工作。评审结论为基本符合。评审过程中,评审组对我公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定,对我公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。经过努力,我公司对管理体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行了整改,现已基本整改完成,特报告如下。一、强化责任,任务到人。首次评审一结束,我公司即***********日召开全体人员会议...