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标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 高校内部审计探究

    高校内部审计探究

    高校内部审计探究 随着高校组织形式的进展变化,内部审计的目标也随之变化。高校内部审计从过去单纯的财务收支审计转向多目标审计,关注风...

    2025-04-20发布182 浏览13 页19 次下载19.5 KB
  • 高校内部审计全覆盖及路径探讨

    高校内部审计全覆盖及路径探讨

    高校内部审计全覆盖及路径探讨 摘要:基于审计全覆盖大背景,本文主要讨论高校内部审计全覆盖问题。立足高校内部审计工作实际,通过查阅文...

    2025-04-20发布174 浏览15 页11 次下载21 KB
  • 高校内部审计功能提升探析

    高校内部审计功能提升探析

    高校内部审计功能提升探析 摘要:本文从目前影响高校内部审计工作的制约因素出发,有针对性的提出相应的完善策略,进而提高内部审计工作的...

    2025-04-20发布129 浏览11 页10 次下载18.5 KB
  • 高校内部审计价值增值路径探析

    高校内部审计价值增值路径探析

    高校内部审计价值增值路径探析 摘要:信息化视角下,高校内部审计应摆脱传统审计的桎梏,以全新的审计模式、法律规范的审计流程、科学的审...

    2025-04-20发布83 浏览15 页23 次下载21.5 KB
  • 高校内部审计与纪检监察监督职能研究

    高校内部审计与纪检监察监督职能研究

    高校内部审计与纪检监察监督职能讨论 [摘要]审计和纪检监察作为党和国家监督体系中的重要组成部分,在高校法律规范运行过程中具有不可替...

    2025-04-20发布68 浏览11 页28 次下载18 KB
  • 风险管理、内部控制与内部审计三者在企业的关系论述

    风险管理、内部控制与内部审计三者在企业的关系论述

    摘要:进入 21 世纪,尤其是在经历了安然、世通和施乐等世界知名大公司的一系列丑闻之后,欧美工商界越来越重视风险管理,许多知名的跨国公...

    2025-04-20发布161 浏览3 页21 次下载18 KB
  • 风险与控制自我评价—企业内部审计的有力工具

    风险与控制自我评价—企业内部审计的有力工具

    风险与控制自我评价—企业内部审计的有力工具风险与控制自我评价—企业内部审计的有力工具 风险写擅制留蹶谭储 -- 企业内部审计的有力工...

    2025-04-20发布94 浏览3 页4 次下载14 KB
  • 领导干部审计知识读本-第七章-内部审计-第二节-内部审计机构及职权

    领导干部审计知识读本-第七章-内部审计-第二节-内部审计机构及职权

    第七章 内部审计 第二节 内部审计机构及职权为了充分、有效地发挥内部审计的作用,必须设置内部审计机构,恰当地配备审计人员,并使内部...

    2025-04-20发布163 浏览3 页8 次下载16.5 KB
  • 内部审计具体准则

    内部审计具体准则

    内部审计具体准则第一章总则第一条为了规范审计打算的编制与执行,保证有打算、有重点地开展审计业务,提高审计质量和效率,依照《内部审计...

    2025-04-20发布75 浏览38 页14 次下载32.39 KB
  • A公司内部审计质量控制对策研究基于PDCA循环理论  审计学专业

    A公司内部审计质量控制对策研究基于PDCA循环理论 审计学专业

    内容摘要随着我国经济的不断发展,企业不断的改革,使得我国内部审计工作取得了明显的进步,也使得内部审计工作在经济生活中的地位越发重要...

    2025-04-19发布168 浏览11 页12 次下载33.99 KB
  • A城市商业银行风险导向内部审计案例研究论文设计

    A城市商业银行风险导向内部审计案例研究论文设计

    摘 要党的十九大把防范化解重大风险、精准脱贫、污染治理作为决胜全面建成小康社会的三大攻坚战,其中防范化解重大风险为首要战役,尤其是...

    2025-04-19发布59 浏览30 页15 次下载396.5 KB
  • 论内部审计与内部控制体系建设获奖名单

    内部审计与内部控制体系建设获奖名单

    中国内部审计协会关于 2024 年度全国内部审计与内部控制体系建设理论研讨获奖情况的通报中内协发[2024]31 号 各省、自治区、直辖市内...

    2025-04-19发布104 浏览18 页7 次下载39.99 KB
  • 电力企业内部审计分析

    电力企业内部审计分析

    电力企业内部审计分析 一、电力企业审计信息化的应用与实践 审计信息化建设的思路:将以前各自开发、分别应用的模式转变为总体规划、整体...

    2025-04-19发布156 浏览7 页26 次下载16 KB
  • 内部审计报告范文的企业审计管理

    内部审计报告范文的企业审计管理

    某公司财务审计报告JLHK 审计报告(目录)―、JLHK 公司概况二、审计发现问题汇报—)、财务方面存在的问题二)、物流程序方面存在的问题...

    2025-04-19发布149 浏览10 页10 次下载23.62 KB
  • 财务管理专业+公司治理视角下的内部审计问题与对策分析

    财务管理专业+公司治理视角下的内部审计问题与对策分析

    公司治理视角下的内部审计问题与对策分析摘 要在全球经济快速发展下,建设现代化企业制度使我国面临严峻的考验,其中公司治理作为现代化企...

    2025-04-18发布55 浏览19 页23 次下载54.62 KB
  • 工商管理专业 论内部审计与风险管理的整合——以广东美的集团股份有限公司为例

    工商管理专业 论内部审计与风险管理的整合——以广东美的集团股份有限公司为例

    内部审计与风险管理的整合---以广东美的集团股份有限公司为例摘 要 企业的风险防控与经济效益对于现代企业来说,是唇亡齿寒的关系,然...

    2025-04-18发布84 浏览19 页1 次下载384.42 KB
  • 财务管理专业 论公司治理中的内部审计

    财务管理专业 论公司治理中的内部审计

    I论公司治理中的内部审计内容摘要 随着时代快速发展,我国国内部分企业和集团在内部管理中出现了许多问题,而在公司治理中的内部审计这一...

    2025-04-18发布122 浏览13 页19 次下载43.22 KB
  • 财务管理专业 公司治理视角下的内部审计问题与对策分析

    财务管理专业 公司治理视角下的内部审计问题与对策分析

    公司治理视角下的内部审计问题与对策分析摘 要在全球经济快速发展下,建设现代化企业制度使我国面临严峻的考验,其中公司治理作为现代化企...

    2025-04-18发布116 浏览19 页12 次下载53.71 KB
  • 大数据环境下B电力公司内部审计信息化研究

    大数据环境下B电力公司内部审计信息化研究

    I大学毕业论文摘 要 近些年,计算机的快速发展产生了大量的数据,使得大数据成为了社会各界要关注的焦点,“大数据时代”己悄然来临。同...

    2025-04-18发布63 浏览24 页7 次下载66.94 KB
  • 从无锡易微邦信息技术有限公司看公司治理与内部审计的关系会计和审计专业论文

    从无锡易微邦信息技术有限公司看公司治理与内部审计的关系会计和审计专业论文

    _ _ 从无锡易微邦信息技术有限公司看公司治理与内部审计的 关系 ___ ___________ 目 录 一、中小企业现行内部审计形式...............

    2025-04-18发布151 浏览9 页5 次下载45.78 KB
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