电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共2946条
  • 企业内部审计制度

    企业内部审计制度

    第一章总则 第一条为加强审计监督,规避经营风险,提高运营效率,增加企业价值,根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委《企业内部...

    2025-04-14发布168 浏览5 页16 次下载13.7 KB
  • XX年内部审计工作总结

    XX年内部审计工作总结

    XX 年内部审计工作总结2024 年,我单位内部审计工作,在上级业务部门具体指导和管委会党组的统一领导下,仔细学习和执行《审计署关于内部...

    2025-04-14发布109 浏览2 页30 次下载12.97 KB
  • F林业部门内部审计论文

    F林业部门内部审计论文

    F 林业部门内部审计论文 (一)F 林业部门内部审计存在的问题 1.内部审计独立性无法保证。首先,内部审计制度不健全。没有结合林业行业...

    2025-04-14发布161 浏览6 页9 次下载15.5 KB
  • 2024年学校内部审计报告

    2024年学校内部审计报告

    2024 年学校部审计报告 2024 年学校部审计报告(一) 为加强学校会计根底规,充分发挥对财务的管理和监视的作用,使之为学校教育、教学效...

    2025-04-14发布54 浏览21 页18 次下载27.03 KB
  • 行政事业单位内部审计制度

    行政事业单位内部审计制度

    行政事业单位内部审计制度第一条:为了加强对本局所属单位的内部审计工作,进一步发挥内部审计的监督作用,法律规范内部审计工作程序,提高...

    2025-04-13发布103 浏览6 页29 次下载19 KB
  • 国信证券股份有限公司内部审计研究

    国信证券股份有限公司内部审计研究

    1引言目前,我国经济正处于发展时期,市场中的各类企业大量涌现。证券行业步入一个全新发展的时代。由于经济发展的多元化与复杂化、互联网...

    2025-04-13发布66 浏览12 页25 次下载255.87 KB
  • 基于5M1E分析法是内部审计质量控制研究论文

    基于5M1E分析法是内部审计质量控制研究论文

    本科论文摘 要得益于中国“一带一路”倡议的蓬勃发展,许多公司的规模不断扩大,许多集团和公司的经营方式逐渐向跨地区化和跨行业化转变。...

    2025-04-13发布145 浏览18 页17 次下载49.21 KB
  • 基于5M1E分析法是内部审计质量控制研究

    基于5M1E分析法是内部审计质量控制研究

    本科论文摘 要得益于中国“一带一路”倡议的蓬勃发展,许多公司的规模不断扩大,许多集团和公司的经营方式逐渐向跨地区化和跨行业化转变。...

    2025-04-13发布200 浏览18 页11 次下载48.38 KB
  • 会计学-益通公司内部审计独立性问题研究论文

    会计学-益通公司内部审计独立性问题研究论文

    本科论文摘 要 随着我国经济的快速发展,金融犯罪案频发,越来越多的企业认识到内部审计的重要性,内部审计可以考核企业管理的各个环节,...

    2025-04-13发布123 浏览24 页8 次下载224.24 KB
  • 会计学-瓦房店华阳有限责任公司内部审计问题研究论文

    会计学-瓦房店华阳有限责任公司内部审计问题研究论文

    本科论文摘 要本文研究了瓦房店华阳有限责任公司的内部审计情况,通过对瓦房店华阳有限公司内部审计的现状进行分析,发现了该公司在内部审...

    2025-04-13发布80 浏览29 页9 次下载556.19 KB
  • 国有企业内部审计存在的问题及对策研究-以中国石油天然气集团为例  审计学专业

    国有企业内部审计存在的问题及对策研究-以中国石油天然气集团为例 审计学专业

    目 录摘要及关键词................................................................1前言..............................................

    2025-04-13发布176 浏览12 页19 次下载61.75 KB
  • 会计学-企业内部审计所存在的问题及对策论文

    会计学-企业内部审计所存在的问题及对策论文

    企业内部审计存在的问题及对策摘 要改革开放以来,每个企业都具有强大地生命力,促进了我国经济的飞速发展。但在发展的同时,企业的内部审...

    2025-04-13发布125 浏览18 页22 次下载45.92 KB
  • 会计学-会计信息化对华强企业内部审计的影响论文

    会计学-会计信息化对华强企业内部审计的影响论文

    本科论文 会计信息化对华强公司内部审计的影响研究 摘 要本文将对国内外一些比较成熟的审计模式进行比较分析,并依照会计学和管理学的知...

    2025-04-13发布112 浏览21 页27 次下载37.1 KB
  • 会计-浅谈如何在组织中发挥内部审计最大价值论文设计

    会计-浅谈如何在组织中发挥内部审计最大价值论文设计

    浅谈如何在组织中发挥内部审计最大价值【摘要】近年来,内部审计作为组织管理控制的有机组成部分,在市场竞争日趋激烈的格局下变得越来越重...

    2025-04-13发布136 浏览11 页14 次下载33.71 KB
  • 论企业内部审计作用的发挥论文

    论企业内部审计作用的发挥论文

    本科论文摘 要在中国市场经济蓬勃发展的背景下,企业之间的竞争日益白热化,这在很大程度上为企业内部改革向深化方向提供了动力。在信息时...

    2025-04-13发布115 浏览19 页22 次下载124 KB
  • 论企业内部审计作用的发挥

    论企业内部审计作用的发挥

    本科论文摘 要在中国市场经济蓬勃发展的背景下,企业之间的竞争日益白热化,这在很大程度上为企业内部改革向深化方向提供了动力。在信息时...

    2025-04-13发布107 浏览18 页22 次下载118.69 KB
  • 论内部审计的独立性

    内部审计的独立性

    摘 要内部审计是企业强化自我约束机制的重要手段,是转换企业经营机制、规范内部管理、提高经济效益、建立现代企业制度的客观要求。要使内...

    2025-04-13发布189 浏览12 页16 次下载53.5 KB
  • 内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索

    内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索

    内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索内容摘要:现代社会管理制度越来越成熟,内部控制越来越完善,内部审计价值将如何实现成为组...

    2025-04-13发布126 浏览13 页16 次下载29 KB
  • 内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索  会计学专业

    内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索 会计学专业

    内部审计增加人民银行价值的现实路径与实践探索内容摘要:现代社会管理制度越来越成熟,内部控制越来越完善,内部审计价值将如何实现成为组...

    2025-04-13发布137 浏览13 页18 次下载39.5 KB
  • 内部审计优化以中石化为例

    内部审计优化以中石化为例

    摘 要随着全面深化改革的推进,经济发展步入新常态,新形势下人们也对内部审计提出了更高的要求,现代内部审计是公司治理的有机组成部分,...

    2025-04-13发布68 浏览16 页14 次下载273.8 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部