2025 年发电公司职工代表大会工作报告2025 年发电公司职工代表大会工作报告第 1 篇 各位代表、同志们: 这次会议的主要任务是:全面贯彻落实党的十八大精神、2025 年集团公司、江西公司工作会议精神,总结 2025 年工作,分析面临的形势,讨论部署 2025年工作,进一步团结全体职工,转变观念、开拓思路,坚定信心,提升管理,以稳定促进展,为分电公司跨入百万大厂奠定坚实基础。 下面,我向大会作工作报告,请予审议。 一、2025 年工作回顾 2025 年,在集团公司、江西公司的正确领导下,公司坚持以科学进展观为统领,以集团公司生产运营延伸诊断、加强和提升管理水平为重点,着力开展设备治理、燃料管理、管控改革、前期进展等关键工作,全面提高公司执企能力、减亏控亏能力和抗风险能力,全力推动百万机组进展前期工作,取得多方面好成绩。 主要预算指标完成情况 1、利润总额:-1.92 亿元(其中分宜一公司-955 万元,分宜二公司-1.83 亿元),同比减亏 1.72 亿元,比预算减亏 4791 万元。 2、发电量:18.94 亿千瓦时,同比少发 4.06 亿千瓦时,下降 17.65%;比预算少发 8.57 亿千瓦时,完成预算的 70%。 3、供电煤耗: 370.42 克 /千瓦时,同比下降 8.75 克 /千瓦时;比预算减少了 3.35 克 /千瓦时。 4、综合厂用电率:全年完成 12.14%,同比上升 0.85 个百分点,比预算上升了0.6 个百分点。 5、综合标煤单价:858.17 元/吨,同比下降 139.53 元/吨,比预算降低86.83 元/吨。 6、电力三项可控成本:全年完成 7400 万元。其中材料成本:全年完成 1262万元,同比减少 511 万元,下降 29%;比预算减少 384 万元,下降 23%。修理费:全年完成 3049 万元,同比增加 478 万元,上升 19%;比预算增加 485 万元,增加19%。其他费用:全年完成 3089 万元,同比增加 108 万元;较预算增加 23 万元,增长 1%。 7、其他业务利润:全年完成 1177 万元(粉煤灰利润 516 万元,转移量利润550 万元),同比增加 737 万元,比预算增加 677 万元。 主要增减利因素分析 增利因素: 1、供电煤耗因素影响:实际完成 370.42 克 /千瓦时,比预算减少 3.5 克 /千瓦时,减少燃料成本 726 万元; 2、综合标煤单价比预算降低 86.83 元/吨,减少燃料成本 7846 万元。 3、材料费比预算减少,增利 384 万元。 4、水资源费比预算减少,增利 137 万元。 5、财务费用比预算减...