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崇义章源钨业股份有限公司 关于内部控制制度的自我评价报告 崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《公司法》、《证券法》、...
第 1 頁 , 共 6 頁 核准 審核 提案 版 本 : A 原 版 日 期 08 年 10 月 20 日 換 版 日 期 年 月 日 文...
广东科达机电股份有限公司 2 0 1 1 年内部控制自我评价报告 1广东科达机电股份有限公司广东科达机电股份有限公司 20120111年度内部...
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环渤海资产管理有限公司内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了公司的规范发展,有效防范和化解经营风险,特制定本制度。 第二条 内部...
了解内部控制被审计单位:长春潇湘动力股份有限公司项目:销售预收款循环编制:叶霞日期:索引号:财务报•表截止日期间:复核:李颜利日期...
神华内部控制评价手册
内部控制审计报告2013 年度内部控制评价报告珠海格力电器股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内...
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河北钢铁集团销售总公司期货套期保值内部控制制度 - 1 - 河北钢铁集团销售总公司 期货套期保值内部控制制度 第一章 总则 第一条 ...
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大华会计师事务所(特殊普通合伙) 2013 版目 录调查问卷 1—组织架构1调查问卷 2—发展战略2调查问卷 3—人力资源3调查问卷 4—社...
1 会审字[2012]0065 号 内部控制审计报告 黄山永新股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的...
精品文档内部控制学习材料内部控制是指一个单位的各级管理层,为了保护其经济资源的安全、完整,确保经济和会计信息的正确可靠,协调经济行...
《行政事业单位内部控制规范(试行)》答案及题库第一部分 答案《行政事业单位内部控制规范(试行)》 第一讲 A 对《行政事业单位内部...
企业内部控制知识竞赛试题及参照答案1、内部控制基本概念是从初期(B)思想基本上逐渐发展起来。A.科学管理B.内部牵制C.内部审计D.管理控制...
案例分析1:内部控制框架 某国有大型集团公司在2008年12月26日召开了由集团领导班子成员参加的关于集团内部控制建设和实施的高层会议。会...
1珠海格力电器股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促...

