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】目录一、内部控制总体评价二、业务层面控制评价P01-组织架构P02-战略规划P03-人力资源P04-股东权益P05-经营业绩考核与评价P06-内部审计P07-社会责任P08-企业文化P09-营运资金管理P10-销售管理P11-采购管理P12-存货管理P13-固定资产P14-无形资产P15-工程管理P16-研究与开发P17-业务外包P18-筹融资管理P19-投资管理P22-财务报告P23-全面预算P24-税务管理P25-合同管理P28-信息系统一、内部控制总体评价为全面贯彻落实财政部、证监会、国资委等建立内部控制体系的要求,以及集团公司有关指导意见的精神,实现内部控制体系建设工作的稳步进行,依据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《企业内部控制审计指引》;国资委《中央企业全面风险管理指引》及公司相关管理规定,XX医院开展了2013年度全面内部控制体系运行情况评价工作
本次内部控制评价工作涉及集团公司28项内部控制应用指引中的24项活动,分别是:组织架构、战略规划、人力资源、股东权益、经营业绩考核与评价、内部审计社会责任、企业文化、营运资金管理、销售管理、采购管理、存货管理、固定资产、无形资产、工程管理、研究与开发、业务外包、筹融资管理、投资管理、财务报告、全面预算、税务管理、合同管理和信息系统
二、业务层面控制评价P01-组织架构缺陷描述:缺陷点1:组织架构中主要领导变动,有些工作不能顺利进行
缺陷点2:XX医院规定了各部门、科室的职责权限,但职能部门具体分类没有具体标准,各部门不清楚;部门之间横向联系主要靠相互沟通,合作交流较顺利,但及时性、信息准确性需要进一步加强,有互相推诿现象
缺陷点3:医院的有些岗位人员专业知识不强,需加强引进专业知识人才